|
|
Faktúra |
280/2013
|
dokumentácia
|
45,04 |
s DPH |
21330141
|
|
22.11.2013 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
281/2013
|
dokumentácia
|
80,95 |
s DPH |
21328844
|
|
22.11.2013 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
282/2013
|
nábytok do ZŠ
|
870,00 |
s DPH |
132013
|
|
26.11.2013 |
Peter Oleš |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
283/2013
|
nábytok
|
980,00 |
s DPH |
142013
|
|
28.11.2013 |
Peter Oleš |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
284/2013
|
telefón ZŠ
|
103,87 |
s DPH |
0170489843
|
|
28.11.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
285/2013
|
učebné pomôcky
|
223,21 |
s DPH |
9130195
|
|
29.11.2013 |
Fisher laboratórna technika |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
286/2013
|
elektrika ZŠ
|
377,00 |
s DPH |
00021070463
|
|
02.12.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
287/2013
|
elektrika MŠ
|
74,00 |
s DPH |
0021070463
|
|
02.12.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
288/2013
|
elektrika ŠJ
|
318,00 |
s DPH |
0021070463
|
|
02.12.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
289/2013
|
stravné HN
|
177,80 |
s DPH |
332013
|
|
02.12.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
289/2013
|
toner
|
52,37 |
s DPH |
13031059
|
|
02.12.2013 |
EFN plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
391/2013
|
Vema - služby
|
202,80 |
s DPH |
720131571
|
|
06.12.2013 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
293,/2013
|
stravné MŠ, ŠJ
|
193,80 |
s DPH |
362013
|
|
04.12.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
309/2013
|
taneční kurz DVD
|
22,00 |
s DPH |
201300204
|
|
10.12.2013 |
Taneční škola TIMEDANCE |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
294/2013
|
cedule na dvere
|
390,00 |
s DPH |
13909009
|
|
04.12.2013 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
295/2013
|
kancelárske potreby
|
95,16 |
s DPH |
1300272
|
|
04.12.2013 |
TRIOMAT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
297/2013
|
obliečky MŠ
|
131,00 |
s DPH |
2139160
|
|
09.12.2013 |
NOMlland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
298/2013
|
plachty MŠ
|
99,60 |
s DPH |
20130059
|
|
09.12.2013 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
299/2013
|
služby OPP a BOZP
|
20,40 |
s DPH |
23511562
|
|
09.12.2013 |
Pyro Kopmplex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
300/2013
|
telefón ZŠ
|
60,14 |
s DPH |
5756699430
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.12.2013 |