|
Faktúra |
86/2012
|
čistiace mŠ
|
16,66 |
s DPH |
810429
|
|
04.04.2012 |
ILLE - Papier-Service SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
85/2012
|
Ochranné pomôcky ŠJ
|
199,18 |
s DPH |
12000311
|
|
04.04.2012 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
84/2012
|
inštalácia
|
46,97 |
s DPH |
1200000447
|
|
04.04.2012 |
DSIDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
83/2012
|
diagnostické meranie
|
315,00 |
s DPH |
232014
|
|
03.04.2012 |
Medical Partners s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
05.04.2012 |
|
Faktúra |
82/2012
|
elektrika ŠJ
|
291,00 |
s DPH |
0021070463
|
|
02.04.2012 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
81/2012
|
elektrika MŠ
|
59,00 |
s DPH |
0021070463
|
|
02.04.2012 |
Stredoslovenská energetika a.s |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
80/2012
|
elektrika zŠ
|
381,00 |
s DPH |
0021070463
|
|
02.04.2012 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
79/2012
|
uhlie
|
1 593,26 |
s DPH |
2012090
|
|
30.03.2012 |
Anna Koleštíková UKO |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
78/2012
|
uhlie
|
847,22 |
s DPH |
2012089
|
|
30.03.2012 |
Anna Koleštíková UKO |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
77/2012
|
publikácia
|
78,16 |
s DPH |
51202931
|
|
29.03.2012 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
76/2012
|
oprava internetu
|
18,46 |
s DPH |
120000807
|
|
29.03.2012 |
DSIDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
74/2012
|
telefón ZŠ
|
102,52 |
s DPH |
0170489843
|
|
26.03.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
75/2012
|
učebné pomôcky
|
39,00 |
s DPH |
121310525
|
|
26.03.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
73/2012
|
telefón ŠJ
|
23,06 |
s DPH |
7202851950
|
|
23.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
71/2012
|
oprava alarmu v ZŠ
|
75,53 |
s DPH |
2012051
|
|
22.03.2012 |
Matej Juričák ELMA |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
72/2012
|
publikácia
|
21,00 |
s DPH |
2012585
|
|
22.03.2012 |
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
70/2012
|
odborná literatúra
|
44,15 |
s DPH |
21206701
|
|
19.03.2012 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
23.03.2012 |
|
Faktúra |
69/2012
|
odborný seminár
|
39,00 |
s DPH |
27032012
|
|
14.03.2012 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
68/2012
|
PC, diskety, CD....
|
490,64 |
s DPH |
12030225
|
|
14.03.2012 |
EFN plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
67/2012
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
178,92 |
s DPH |
12370039
|
|
13.03.2012 |
BHS-HYGIENA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
15.03.2012 |