|
|
Faktúra |
306/2021
|
čistiace
|
41,01 |
s DPH |
2100013
|
|
02.11.2021 |
Ľudmila, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
03.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
393/2021
|
služby
|
456,00 |
s DPH |
211200015
|
|
16.12.2021 |
SolarMan, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
361/2021
|
hračky - učebné
|
1 068,16 |
s DPH |
2150402
|
|
06.12.2021 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
369/2021
|
prístroje ŠJ
|
199,00 |
s DPH |
210450
|
|
07.12.2021 |
Róbert Janckulík - SAT ELECTRONIC IR |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
368/2021
|
tlačiareň ŠJ
|
97,00 |
s DPH |
21031138
|
|
07.12.2021 |
EFN plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
367/2021
|
učebné
|
39,98 |
s DPH |
11212233
|
|
07.12.2021 |
Hravá škôlka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
366/2021
|
tonery
|
56,58 |
s DPH |
21031137
|
|
07.12.2021 |
EFN plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
365/2021
|
ochranné prostriedky
|
27,99 |
s DPH |
2100022
|
|
07.12.2021 |
Ĺudmila, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
364/2021
|
čistiace
|
436,94 |
s DPH |
2100021
|
|
07.12.2021 |
Ĺudmila, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
363/2021
|
materiál MŠ - MPC
|
211,88 |
s DPH |
2021746
|
|
07.12.2021 |
Ľubomír Franek |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
362/2021
|
materiál ZŠ
|
123,60 |
s DPH |
2021745
|
|
07.12.2021 |
Ľubomír Franek |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
360/2021
|
čistiace ŠJ
|
99,17 |
s DPH |
2100018
|
|
06.12.2021 |
Ľudmila, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
371/2021
|
internet MŠ
|
16,99 |
s DPH |
219213071
|
|
08.12.2021 |
DSIDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
359/2021
|
telefón ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
8295421378
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
358/2021
|
telefón MŠ
|
23,00 |
s DPH |
8295421378
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
357/2021
|
telefón ZŠ
|
161,51 |
s DPH |
8295421378
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
356/2021
|
oprava platne v ŠJ
|
94,00 |
s DPH |
372021
|
|
02.12.2021 |
Elektroopravovňa - Štefan Pilátik |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
355/2021
|
služby
|
25,00 |
s DPH |
21231
|
|
01.12.2021 |
PC Support, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
354/2021
|
služby Vema
|
335,04 |
s DPH |
8412151256
|
|
01.12.2021 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
353/2021
|
regály
|
179,70 |
s DPH |
20210036
|
|
01.12.2021 |
Jozef Dorušák |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
03.12.2021 |
06.12.2021 |